为贯彻落实中央八项规定精神及实施细则精神,促进集团规范管理和合理支出,10月19日,集团内审部联合纪委办公室对各子集团、子公司开始进行接待费专项检查。
此次专项检查从接待标准、陪餐情况、审批流程、接待清单、接待费预算执行情况等方面开展。检查组通过现场查看、个别谈话等方式,详细核实各单位接待费使用情况,并对检查发现的问题进行综合分析,有针对性地提出整改意见,督促各单位认真整改。
本次专项检查旨在促进各单位合理使用接待经费,将厉行节约、杜绝铺张浪费的意识观念深植集团全体员工心中。
(内审部 罗杉杉)